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州住房公积金审计稽核处完成下半年审计工作

日期:2018-11-29 16:22
    根据2018年工作部署,州住房公积金管理中心审计稽核处于11月5日至11月22日对各县市管理部的归集、提取、信贷业务进行下半年审计核查。
    审计稽核处通过内审系统和综合业务系统,结合运用筛查疑点数据、查询业务办理模块和调阅档案资料等审计手段,对10个管理部的基础数据、工作流程、新政实施情况等进行全面内部审计,在审计中发现有基数核定不准确、审批工作不严格、贷款抵押率超限、新政执行不到位等6项问题,提出审计意见5项。
    近年来我中心出台多项惠民政策,大大满足了广大职工的需求,在满足缴存职工需求的同时,对内审工作也带来巨大挑战。审计稽核处根据住房公积金行业特点,主动适应经济新常态的发展趋势,将内审纳入日常业务,实行“逐月审计”,通过内审监督,从宏观上、制度上提出改进办法,为我州住房公积金事业发展保驾护航。
 
 
                                                                                                审计稽核处
                                                                                         2018年11月26日